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资源类型: 中文期刊
关键词:内部控制(模糊匹配)
共27条记录
省级农业科研单位内控建设工作实施探索——以S所为例

《农业科研经济管理 》 2023

摘要:加强内控建设工作是落实全面从严治党主体责任、充分发挥好科研创新和人才培养职能作用的重要抓手,是规范内部权力运行、提升管理水平的关键举措。文章简述农业科研单位内控建设意义和现状,总结S所现行做法、成效和存在的问题,提出省级农业科研单位内控建设工作思路,建议通过完善内部环境、规范风险评估、实施控制活动、强化内部信息与沟通和落实内部监督等措施,梳理、构建单位内控体系的基本框架。

关键词: 内部控制 风险 绩效 科研院所

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新时期中小企业财务风险管理研究

《商业观察 》 2023

摘要:在新时代发展环境下,中国经济保持着蓬勃发展的态势,中小企业的数量不断增加,运营规模也在日益壮大,成为了推动中国经济稳健持续发展的中坚力量,为我国提供了大量的就业岗位,也贡献了大量的税收。然而受多方面因素的影响,中小企业多或少地面临着一定的财务风险,既切实制约了企业的进一步发展,又影响了其经济效益。鉴于此,文章将目光聚焦于中小企业,首先对中小企业及财务风险等基本概念进行论述,然后探讨中小企业面临的重要财务风险及其成因,最后提出针对性改善建议,以供参考。

关键词: 中小企业 内部控制 财务管理 风险管理 建议

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战略导向背景下事业单位内部控制的SWOT分析

《财经界 》 2022

摘要:事业单位深化改革进入新时期之后,其所面临的内、外部环境出现很多变化,这些变化使得原先的内部控制体系逐渐滞后于环境的发展,此时,事业单位强调战略导向是应对局势和考虑自身发展的必然选择.在战略导向背景下,事业单位内部控制的建设和实施更需要结合内外部环境的变动情况.因此,事业单位可以及时引入SWOT分析法,综合分析单位内部环境中的自身优势和劣势,分析单位外部环境中的机会和威胁,以此理清事业单位内部控制实施和推进的思路,制定既符合单位发展实际、又考虑外部环境的有效策略.

关键词: 战略导向 事业单位 内部控制 SWOT分析

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事业单位资产管理内部控制存在的问题及对策

《财经界 》 2022

摘要:事业单位作为政府的职能单位也在跟着改变,愈发重视资产管理的工作。事业单位在进行资产管理时,应采用更为科学的管理模式,健全完善的内控制度,能够使事业单位在进行资产管理时越来越规范,能够提高资产使用越来越合理,资产的使用效益得以逐步提升。虽然我国事业单位现阶段资产管理内控制度还存有部分问题,若能及时修正优化内控制度和资产管理策略,就能够提升事业单位资产管理的成效及内控制度的质量,本文针对事业单位资产管理内部控制存在的普遍问题进行阐明概述,并针对其解决措施提出具体方案。

关键词: 事业单位 资产管理 内部控制 对策

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新形势下农业科研事业单位内部控制分析

《商讯 》 2021

摘要:农业是民生之本,发展农业科技则为农业和农村经济可持续发展提供重要支撑。农业科学院作为农业科研机构,既具有事业单位的共性特征,又形成独特的作用示范。新形势下,内部控制为事业单位强化社会服务、规范业务标准和落实事业发展目标提供重要保障。文章以农业科研事业单位内控建设为例,系统阐述农科院内控建设中存在的基础环境薄弱、组织机构不健全及缺乏全流程监督等问题,并从环境优化、信息资源整合和业务风险防控等方面提出相应策略,以期为加强农业科研事业单位内部控制建设提供有效借鉴。

关键词: 农业科研院所 事业单位 内部控制

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事业单位合同管理内部控制问题研究

《现代商业 》 2020

摘要:本文主要以对事业单位合同管理内部控制问题研究为重点进行阐述,结合当下事业单位合同管理工作发展趋势为依据,首先分析事业单位合同管理内部控制背景,其次介绍事业单位合同管理内部控制现有的问题,再次从做好内部控制工作、进行合同编制与审核控制、重视合同管理环节内部控制、合同实施环节的内部控制、形成完整的合同考核追踪体系、审核与签订合同、履行合同几个方面深入说明并探讨事业单位合同管理内部控制相关思考与事业单位合同管理内部控制的关键点,最后阐述事业单位合同管理内部控制的发展趋势,包含合同管理信息化建设流程、合同信息化管理注意的问题,旨意在为相关研究提供参考资料.

关键词: 事业单位 合同管理 内部控制 信息化建设

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基于"大数据"的农业科研单位内部控制分析

《财经界(学术版) 》 2020

摘要:当今时代,大数据的应用为我们的工作生活带来了很多便利,同时也给社会带来了冲击.对于整个社会来说,如何顺应时代潮流,并进行相应的改革,成为当前的重要问题,农业科研单位亦然.本文以大数据时代为背景,通过大数据分析当前农业科研单位内部控制的现状,针对其存在的弊端提出相应的改进措施,以保障农业科研单位能够实现可持续发展.

关键词: 大数据 内部控制 农业科研单位

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企业内部审计与内控制度建设探析

《行政事业资产与财务 》 2019

摘要:在经济全球化的大背景下,企业面临的市场竞争日趋激烈,企业内部审计和内控制度建设,不仅直接影响企业生产经营管理的运行,更直接关系到企业未来成长,及企业的可持续发展能力。本文分析了企业内部审计与内控制度的含义,及两者的关系,并在此基础上提出了加强企业内部审计工作与内控制度建设的相关措施。

关键词: 企业 内部审计 内部控制

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科研事业单位财务管理中内部控制策略分析

《当代会计 》 2019

摘要:当前随着各个行业的逐渐发展,事业单位的管理工作也逐渐地受到了国家的关注,尤其是科研单位.我国的科研事业单位在运行的过程中,一般会消耗大量的资金,所以就需要做好科研事业单位的财务管理工作.对此,主要对我国科研事业单位财务管理中的内部控制制度方面进行了分析,介绍了其中存在的一些问题,并且提出了一些改善措施,希望能够促进我国科研事业单位内部控制水平的提升,促进事业单位更好地管理财务资金.

关键词: 科研事业单位 财务管理 内部控制 策略

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区块链用于行政事业单位内部控制研究

《现代商业 》 2019

摘要:区块链是一项极具创新性的技术,有可能对社会的发展产生深远的影响。本文从区块链技术的起源出发,梳理了区块链的发展历程,探讨了区块链应用的优点和不足。基于区块链技术的特点和我国行政事业单位内部控制的现状,对区块链应用于行政事业单位的方式和方法进行了展望。

关键词: 区块链 行政事业单位 内部控制

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