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资源类型: 中文期刊
关键词:内部审计(模糊匹配)
共3条记录
浅谈新形势下科研单位内部审计工作面临的问题和建议

《现代经济信息 》 2021

摘要:近年来,随着经济的发展和对财政资金管理要求的不断提高,对科研事业单位内部审计工作的开展提出了新的要求,笔者结合自身工作实际,阐述了当前科研单位内部审计工作面临的问题,并针对性提出了解决对策,对进一步做好内部审计工作具有一定的指导意义.

关键词: 新形势 科研事业单位 内部审计 问题

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企业内部审计与内控制度建设探析

《行政事业资产与财务 》 2019

摘要:在经济全球化的大背景下,企业面临的市场竞争日趋激烈,企业内部审计和内控制度建设,不仅直接影响企业生产经营管理的运行,更直接关系到企业未来成长,及企业的可持续发展能力。本文分析了企业内部审计与内控制度的含义,及两者的关系,并在此基础上提出了加强企业内部审计工作与内控制度建设的相关措施。

关键词: 企业 内部审计 内部控制

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基于事业单位内部审计研究

《管理观察 》 2017

摘要:提升事业单位内部的审计质量,加强审计关注力度能够对防止国有资产流失起到较大作用。同时,还能够有效提升单位的管理效率,降低单位发展中存在的财务风险。本文将对事业单位内部审计中存在的问题进行分析,并针对问题提出几条合理性的解决措施,最后对如何提升事业单位的内部审计质量加以阐述。

关键词: 事业单位 内部审计 风险导向 审计质量

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